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Detalhes
| 11/04/2025 | 0008826/2024 | 0000370/2024 | 0000106/2025 | 0000135/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIATECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS,IMPRESSORAS,SERVIDOR, NOBREAKS E DEMAIS PERIFERICOS. CONFIGURACAO DE REDE E INSTALACAO DE PROGRAMAS E CONFIGURACOES, NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. CONFORME NFSe N° 355 EM ANEXO. | DATA LINK INFORMATICA LTDA | 17.700.875/0001-07 | R$ 31.200,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0009925/2025 | 0000092/2025 | 0000105/2025 | 0000134/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDOR COMISSIONADO PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL COM O TEMA: FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E A IN N° 52/2025 - PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL, COM PRATICA NO SISTEMA COMPRASGOV E PNCP, NA CIDADE DE VITORIA/ES, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | JOAO VICTOR MARIANO ARAUJO | ***.103.367-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0009926/2025 | 0000091/2025 | 0000104/2025 | 0000133/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA COMISSIONADA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL COM O TEMA: FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E A IN N° 52/2025 - PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL, COM PRATICA NO SISTEMA COMPRASGOV E PNCP, NA CIDADE DE VITORIA/ES, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025.CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | VANUSA DOS SANTOS PEREIRA | ***.237.157-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0009928/2025 | 0000090/2025 | 0000103/2025 | 0000132/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA COMISSIONADA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL COM O TEMA: FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E A IN N° 52/2025 - PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL, COM PRATICA NO SISTEMA COMPRASGOV E PNCP, NA CIDADE DE VITORIA/ES, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | MOISES S. DO NASCIMENTO | ***.188.727-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0009927/2025 | 0000089/2025 | 0000102/2025 | 0000131/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA COMISSIONADA PARTICIPAR DO CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL COM O TEMA: FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO E A IN N° 52/2025 - PLATAFORMA CONTRATA + BRASIL, COM PRATICA NO SISTEMA COMPRASGOV E PNCP, NA CIDADE DE VITORIA/ES, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025.CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | KEILLA MENEGHEL TEIXEIRA | ***.779.167-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0009846/2025 | | | 0000130/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | BANESTES S/A | 28.127.603/0012-20 | | | R$ 5.089,52 | | |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0009334/2024 | 0000373/2024 | 0000101/2025 | 0000128/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA EM ROLO E COPO DESCARTAVEL 200ML) PARA ABASTECER O ESTOQUE DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES..CONFORME DANFE EM ANEXO. | CLERIA MARTA FERREIRA DE SOUZA COSTA - ME | 23.272.890/0001-96 | R$ 2.624,25 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0009334/2024 | 0000372/2024 | 0000100/2025 | 0000127/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO (PAPEL HIGIENICO, TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO, AGUA SANITARIA E SABAO EM PO 500GR) PARA ABASTECER O ESTOQUE DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES..CONFORME DANFE EM ANEXO. | CLERIA MARTA FERREIRA DE SOUZA COSTA - ME | 23.272.890/0001-96 | R$ 6.556,75 | R$ 748,20 | R$ 748,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0009221/2025 | 0000087/2025 | 0000099/2025 | 0000126/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM PUBLICACOES DE RESUMO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2024 E RESCISAO UNILATERAL CONTRATO N°005/2024 PARA ESTE LEGISLATIVO.CONFORME DUA N° 4013824954 EM ANEXO. | DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 358,49 | R$ 358,49 | R$ 358,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 07/04/2025 | 0005250/2021 | 0000249/2024 | 0000098/2025 | 0000125/2025 | PARA A APROPRIACAO DA DESPESA COM O 3° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 003/2021 PARA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO; MANUTACAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO EGISLATIVO;MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO; HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER; MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO E-SIC, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. CONFORME NFS-e N° 01599 EM ANEXO. | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.874.667/0001-00 | R$ 27.504,00 | R$ 2.292,00 | R$ 2.292,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |